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财务审计主管岗位的工作职责表述

2023-03-06 来源:客趣旅游网

  职责

  1、参与年度审计工作计划的编制和部门工作规划的拟定工作;

  2、参与制定、完善内部审计制度;

  3、监督、审核集团预算的编制与执行;

  4、根据部门工作安排审计监督集团的内部控制制度、业务流程的健全性、合理性;推进内控管理的工作计划,对内控制度的执行情况进行调查,上报调查结果,根据调查中存在的问题提出建议;

  5、根据部门工作目标,执行审计部工作计划,实施具体审计项目的审计、监督、检查、服务工作(包括但不限于:销售与收款、采购与付款、资金管理、固定资产管理等 )以及各类专项审计(离任审计、舞弊调查及其他特别事项审计);

  6、根据工作安排,参与协助审计总监对公司重大经营活动、重大项目的审计工作;

  7、参与制定具体项目审计方案,确保工作进度和审计质量;

  8、跟踪审计项目、内控管理工作中存在问题的整改情况;

  9、负责部门内关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类、存档工作。

  任职要求:

  1、40岁以下,本科以上学历,财务、审计专业,5年以上审计项目工作经历,有较丰富的大中型企业审计项目经验;

  2、具有中级会计师职称,有注册会计师或注册审计师者优先考虑;

  3、具有良好的沟通协调能力,善于发现并解决问题,具有良好的团队合作意识;

  4、写作能力佳,并熟练应用办公软件、财务软件;

  5、 工作积极主动,能够自主管理,抗压能力强,具有较好的逻辑思维能力、较强的学习能力,具备客观、严谨、尽职、保密等职业操守。

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