1、参与并完善审计制度、流程,制定企业内部年度审计方案和预算;
2、负责审查企业各项财务制度的落实情况;
3、拟定审计方案,起草审计报告;
4、负责审查企业资金受控状况,做好企业经济信息
5、定期或不定期的开展企业专项审核,并配合外部审核工作;
6、协助对战略合作企业开展尽职调查、股权出质、资产处置等工作;
7、领导交办的其他事项。
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