·风险管理部门组织架构、职责:
·风险控制部业务流程
调查人员在企业调查之前与风险控制部基本对接,风险控制部搜集了解企业及所属行业基本信息
·风险控制业务流程注解
1、 基本对接:
2、 搜集信息:
3、 项目负责人对接:
4、审核及完善资料:
5、风险控制部论证风险:
风险控制部论证风险.wps
6、同意担保:风险管理部讨论论证后,制定风险控制部意见书
同意担保.wps
7、贷审会决议:
审贷会决议.doc
8、制定合同:公司对合同的签订实行面签制,程序如下:
制定合同.doc
9、办理后续登记手续:在放款当天填写公司内部合同登记表,5个工作日内完成相关抵押登记手续;
10、11.资料归档,填写下表:11、贷后回访:
贷后回访.wps
12、风险预警机制
风险预警机制.wps
13、业务完结
业务完结.doc
资料归档.doc
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