用料清单
主件名称 物料类别
物料号码 零件名称 图号 主件图号 每件用量 材料规格 备注 3-002 物料BOM清单
物料BOM清单
品名 品名
规格 规格 机用 单位 损耗率 经济产量 供应 商号 前置 天数 版本 生效 日期 版本 失效 日期 新增日 制程 说明 更改日 工程 图号 工程 图号 备注 3-003 存量基准设定表
存量基准设定表
序物料名称 号 编号 规格 请购点 单采购去年平均设定月安全存量 备注 位 方法 月用量 用量 数量 日期 数量 日期 审批: 复核: 制单: 日期:
3-004 产品零件一览表
产品零件一览表
产品名称 产品型号 开发日期 客户 序号 材料名称 规格 计量单位 标准用量 损耗率 材料来源 单价 备注 简图 确认: 审核: 制定:
3-005 产品用料明细表
产品用料明细表
产品名称 产品料号 阶数 料号 名称 规格 单位 产品型号 客户 标准 用量 标准 损耗率 来源 图号 确认: 审核: 制定:
3-006 存量控制卡
存量控制卡
品 名: 规 格: 件 号: 单位: 架位: 图号: 库号: 组立形式及数量: 日 凭单 摘 期 号码 要 入库出库收/发/ 结存 欠收 欠发 数量 请购点: 请购量: 安全存量: 请(订) 购量 总请 请求 请购量 购量 交货 订购量 总订 日期 购量 采购前置时间: 月拨发量: 每月平均拨发量: 分 配 计划分配 总分 可利 使用量 配量 用量 日期
3-007 物料管制卡
物料管制卡
物料名称 物料等级 日期
入库 □A □B □C 出库 料 号 安全存量 最高存量 结存 签名 日期 入库 储放位置 订购点 前置时间 出库 结存 签名 3-008 物料保管卡(一)
物料保管卡(一)
物品名称 物品编号 物品规格及型号 标准单位 物品状态: □成品 □半成品 □待检 □待处理 □不合格 □合格 供应商(存储商) 库存量 安全存量 仓管员
3-009 物料保管卡(二)
物料保管卡(二)
货位编号: 标示日期: 材料名称 材料编号 估计年用量 安全用量 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 实际用量 收发记录 日期 单据 号码 发出量 存量 收料量 退回 订货 记录 备注 用途 主要供应商 订货期 代替品 需求计划 经济定量 平均单价 3-010 物料保管卡(三)
物料保管卡(三)
编号: 来源 到货日期 合同到 号 货 通 车号 知 运单单 号 运输号 年 年 月 日 名称 型号 规格 件单 数 位 数 量 单 价 名称 型号 规格 单位 技术 条件 存放 地点 情况 数 结量 存 验 收 情 交货 况 情况 收入 付出 结存 备料 凭 摘 证 件数金件数金件数金月 日 号 要 厂名 数 数 量 额 数 量 额 数 量 额 3-011 ××产品材料耗用统计台账
××产品材料耗用统计台账
产品名称: 数量: 材料 类别 耗用登记 材料 材料 规格 品质 计划 合单位 3031编号 名称 型号 等级 数量 1日 2日 3日 4日 „ 计 日 日 原材料 辅助 材料 包装 材料 低值 易耗品 其他 材料 复核: 统计:
3-012 订单耗用材料耗用总表
订单耗用材料耗用总表
材料 类别 材料 材料 计划 规格 等级 单位 编号 名称 用量 五金件 电子 元器件 塑胶 材料 辅助 材料 包装 材料 低值 易耗品 耗用批次 1 2 3 4 5 6 合计 7 备注 复核: 统计:
3-013 ××车间月物料耗用统计表
××车间月物料耗用统计表
月份: 订单编号 产品代号 产品名称 生产数量 耗用物料 A B C D E F G H I 复核: 统计:
3-014 收货台账
收货台账
月份: 序号 物料 编号 物料 名称 规格 型号 单位 入仓 数量 入仓日期 实收 数量 品质 等级 采购 单号 入仓 人员 检验 员 收货 员 存储 位置 备 注 复核: 统计:
3-015 物料进销存账
物料进销存账
日期 材料 名称 摘要 入仓 数量 金额 出仓 数量 金额 结存 数量 金额 备注 经理: 记账:
3-016 物料发货台账
物料发货台账
日期 物料 编号 物料领用 单位 名称 数量 领料单编号 用途 领料 部门 领料员 备注
3-017 个人领料台账
个人领料台账
姓名: 部门: 职务: 日期 物料名称 规格型号 单位 用途 计划数 领用记录 合计 仓管员:
3-018 库存明细账
库存明细账
物料名称: 物料编号: 规格: 计量单位: 库区: 年 月
日 凭证 种类 号数 摘要 收入 批号 数量 发出 批号 数量 结存 批号 数量 3-019 物料分析表
物料分析表
分析人员: 分析日期: 客户 品名 材料使用日 用料分析 项目 料号 材料单位 单位用料量 备用率(%) 标准用量 库存数 订购方式 存货订购 应申购数 预定标明 料日 实进料日 备注 订单订购 订单号 型号 制单号 数量 交期 A B C D E F G H „ „ 说明:1.依据订单及BOM表分析用料 2.备用率=(进料不良率+工程不良率)×1.2 3-020 物料计划表
物料计划表
物料 类别 到位要求 物料物料规格质量计划单位 备注 编号 名称 型号 等级 数量 第一批 第二批 第三批 五金件 审批: 复核: 物控经理: 物控员: 日期:
塑料件 电子元器件 包装材料3-021 ××产品物料计划表
××产品物料计划表
到位要求 物料 物料 规格 计划 单位 编号 名称 型号 数量 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 备注
审批: 复核: 制表: 日期:
3-022 订单物料计划总表 订单物料计划总表
物料计划单编号: 生产计划单编号: 物料 名称 物料 规格 单位 各产品(A、B、C„„)所需物料的数量 A B C D E F G 合计 备注 H 审批: 复核: 制单: 日期:
3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表
低值易耗品及劳保用品月用量计划表
部门: 编码 名称及规格 单位 定额用量 人数 产品数量 应发合计 备注 审批: 复核: 制单: 日期:
3-024 常备性材料 周需求计划表 常备性材料 周需求计划表
料号: 型号/规格: 日期: 共 页第 页 项次 产品 品名 单位 用量 第 周 批号 批量 需求量 „ „ 批号 第 周 批量 需求量 备注 批准: 审核: 编制:
3-025 常备性材料 月需求计划 常备性材料 月需求计划 前月库存 项次 品名 规格 上月 本月 备注 未验已购计划计划计划仓库 库存 结存 库存 结存 收 未入 用量 请购 用量 日期: 编制: 审核: 批准:
3-026 专用性物料需求计划表
专用性物料需求计划表
订单号: 生产批号: 批量: 日期: 项次 品名 规格 单位 用量 单位 购备 时间 预计 需用 调整量 请购量 用量 日期 备注 批准: 审核: 编制:
3-027 物料请购单
物料请购单
制造单位: 请购单号: 请购日期: 产品名称 序号 材料 名称 规格 生产数量 料号 标准 用量 库存 数量 本批采购数量 生产日期 请购 数量 批准 数量 备注 批准: 请购人:
3-028 物料验收单
物料验收单
公司名称: 年 月 日 订单 厂商 姓名: 地址: 号码 发票 号码 物料编号 备注:
品名 送货单(装箱单)号码 规格 单位 运输方式 数量 □自提 □送货 验收结果 允收 拒收 特采 3-029 物料供应变更联络单
物料供应变更联络单
发出部门: 接收部门: 日期: No.: 订单号 经办: 发出部门 主管:
接收部门 主管/日期: 供应商 品名 型号/规格 数量 交期 原定 更改 原因 经办/日期: 3-030 物料供应进度修订通知单
物料供应进度修订通知单
接收: 日期: 年 月 日 订单号 品名 类别 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 原进度 修订进度 投料/日期 完工/日期 数量 修订日期 物控主管: 物控员:
3-031 物料供应延误报告单
物料供应延误报告单
日期: No.: 订单号 品名 延误数量 原因 补救措施 预定 完工期 责任单位 物控经理: 物控主管: 物控员:
3-032 材料入仓单
材料入仓单
(共4联:厂商联、PMC联、货仓联、财务联)
厂商名称__________ No.:
厂商编号__________ 日期__________ 订单 物料 品名 送货 检验 品管 实收 单位 备 注 号码 编号 规格 数量 损耗 判定 数量 PMC__________ IQC__________ 仓管员__________
3-033 发料单
发料单
制造单号________ 产品名称________ No.:
生产批量_______ _生产车间________ □材料 □半成品 日期__________ 物料 编号 品 名 规 格 单 位 单机 用量 需求 数量 标准 损耗 实发 数量 备 注 生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________
3-034 领 料 单
领 料 单
制造单号: 产品名称: No.: 生产批量: 生产车间: □物料 □半成品 日期: 序号 料号 品名 规格 单位 计划 用量 标准 损耗 实领 数量 备注 生产领料员: 仓管员: PMC: 说明:共四联,PMC联、货仓联、生产联、财务联。
3-035 限额领料单
限额领料单
编号: 领料部门 日期 计划生产量 物品 名称 物品 编号 规格 至 单位 仓库 物品用途 实际生产量 领用 限额 领料记录 领料 日期 请领 数量 实发 数量 发料人 领料人 数量 退料 发料人 领料人 限额 结余 调整后限额 实际耗用 数量 单价 金额 计划部门: 供应部门: 仓管员: 领料部门(人):
3-036 非限额领料单
非限额领料单
编号: 领料部门 领料日期 物品 名称 物品 编号 规格 仓库 物品用途 单位 请发 数量 实发 数量 备注 生产主管: 仓库主管: 领料人: 发料人: 说明:此领料单一式四联,一般只填写一种物品,以便分类和统计。
3-037 委托加工物品领料单
委托加工物品领料单
加工企业: 发料日期: 发料仓库: 合同编号 材料编号 材料名称 加工后材料名称规格 计量单位 数量 计量单位 材料成本 数量 加工要求 运输费 交货日期 实际成本 合计 加工费 单价 金额 记账: 发料: 制单:
3-038 退料单
退料单
生产单号________产品名称________ No.:
生产批量________退料部门________ □材料□半成品 日期__________ 物料 退料 退料 品管 实退 品 名 规 格 单 位 备 注 编号 数量 原因 鉴定 数量 仓管员__________ 品管员__________ 退料员__________
3-039 退料缴库单
退料缴库单
编号: 制表日期: 年 月 日
退料单位 物料品名 编 号 制造部:
规格 物料部: 数量(A) 单位 品管部: 报废(B) 检验判定 不良(C) 良品(D) 分析 会计 单价(E) 总价(F) (1)A=B+C+D (2)F=E×D (3)呆料与超发物料务必分开单独缴 3-040 补料单
补料单
生产单号________产品名称________ No.:
生产批量________生产车间________ □材料 □半成品 日期__________ 物料 单机 标准 实际损耗 补发 品 名 规 格 单位 备 注 编号 用量 损耗 损耗 原因 数量 生产领料员__________ 仓管员__________ PMC__________
3-041 半成品/成品入仓单
半成品/成品入仓单
(共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联) 生产部门__________ No.:
生产单号__________ □半成品 □成品 日期__________ 物料 生产 入仓 品管 实收 品名 规格 单位 备 注 编号 批量 数量 判定 数量 仓管员__________ 品管员__________ 生产物料员__________
3-042 半成品/成品出仓单
半成品/成品出仓单
(共4联:生产联、PMC联、货仓联、财务联) No.:
生产单号__________ 日期__________ 订单 物料 生产 入仓 出仓 品 名 规 格 单 位 号码 编号 批量 数量 数量 备 注 PMC__________ OQC__________ 仓管员__________
3-043 废料处理申请单
废料处理申请单
No.:
日期__________ 物品 名称 处理 方式 处置 说明 帐面价值 损失 分析 处置收入 处置支出 损失金额 物料编号 数 量 □废弃 □转售 □改造 □转作其它用途 处理 方式 处置 说明 □废弃 □转售 □改造 □转作其它用途 帐面价值 损失 分析 处置收入 处置支出 损失金额 处理 方式 处置 说明 □废弃 □转售 □改造 □转作其它用途 帐面价值 损失 分析 处置收入 处置支出 损失金额 审核__________ 经办人__________
3-044 半成品报废单
半成品报废单
No.:
日期__________ 产品名称 报废单位 半成品名称 报 废 品 项 目 处理方式: 物料编号 规 格 原 因 说 明 制造号码 审核__________ 填表__________
3-045 进货日报表
进货日报表
日期__________ 供应 厂商 材料 名称 物料 编号 订单 号码 订单 数量 今日 入仓 累计 入仓 差额 备注 制表人__________
3-046 材料收发日报表
材料收发日报表
日期__________ 退货 库存 本日 累 计 物料名称 物料编号 订单数量 本日进货 累计进货 未进数量 本日出货 本日出货 出货累计 制表人__________
3-47 材料库存日报表
材料库存日报表
日期__________ 物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 安全 存量 订购点 备注 制表人__________
3-48 半成品库存日报表
半成品库存日报表
物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 生产单 汇 总 日期__________ 累计 备注 差额 制表人__________
-049 成品库存日报表
成品库存日报表
物料 名称 物料 编号 昨日 结存 今日 进仓 今日 出仓 今日 结存 订单 总量 日期__________ 累计 备注 发出 制表人__________
3-050 呆料库存月报表
呆料库存月报表
日期__________ 物料 名称 物料 编号 规格 入库 日期 单位 拟处理数量 日期 方式 发生 本月处理数量 本月结存数量 制表人__________
3-051呆料月报表
呆料月报表
年 月 日
物料 编号 物料 名称 未使用 月份(1) 累计 耗用 $(7) 存量 (2) 存货 金额 (3) 累计 存货 金额(4) 占总 存货 %(5) 累计 (6) 说 明:
1.按未使用月份(1)由大到小排列或按累计耗用$(7)由小到大排列。 2.(3)/(7)>(6)的或未使用月份>(6)的均印出。
用 途:供开发、生产管理及采购部门参考,设法使用。 使用部门:总经理室,开发、生产管理、采购部门。
3-052 废料处理清单
废料处理清单
物料 名称 仓管员:
规格 型号 物料 状况 报废 原因 预计 残值(元) 实际 收入 备注 3-053 废料处理跟催表
废料处理跟催表
处理部门: 材料 编号 名称 填表: 年 月 日
规格 处理表 编号 应完成 期限 未处理 未能如期完成原因 数量 重拟处理方式 出售 期限 利用 数量 具体方案说明 处理记录 滞料处理人 日期 方式 单价 数量 金额 纪 要 处理部门主管: 组长: 滞料处理人:
3-054 废料报表
废料报表
制表: 日期: 物料 编号
物料 名称 单位 单价 废料 数量 本期废累计废累计废料金额 料金额 料率 产生废料原因 责任 归属 3-055 物料报废申请表
物料报废申请表
制表: 日期: 品名 合计 总经理 财务副总 经理
规格 报废申 请原因 厂长 技术/开发 拟处理 方式 数量 单价 生产 品保 如变卖预金额 计回收 金额 仓库主管 审核 制表人 备注 3-056 送货日报表
送货日报表
物料 名称 物料 编号 订单 总量 送货 数量 累计 送货 累计 差额 日期__________ 货仓 备注 库存 客户 制表人__________
3-057 退料月报表
退料月报表
物料 名称 物料 编号 退料 数量 退料 原因 补料 数量 厂商 交换 日期__________ 货仓 备注 库存 规 格 制表人__________
3-058 成品入库单
成品入库单
编号:
合同号: 客户名称: 年 月 日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量 备 注 入库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-059 成品出库单
成品出库单
编号:
合同号: 收货单位: 年 月 日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单位 数 量 科目号 备 注 出库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-060 材料去向一览表
材料去向一览表
日期: 年 月 日
序号 日期 编号 品名 数量 用途 领用人 备注 说明: (1)该表每月月底统计一次,核销差异数目 (2)使用者必须向材料管理者口头声明,由管理者记录 (3)若材料无法归还,使用者要亲笔签名留底 (4)每次超出10个以上者,需有科长盖章 确认: 记录:
3-061 材料移动表
材料移动表
TO:生产管理部
CC:仓管部 日期: 年 月 日 顺序 编号 品名 数量 移动日 移动场所 备注 说明: (1)需有双方主管的签名才有效 (2)需注明转移具体时间,电脑系统按此时间记录 主管: 责任人:
3-062 辅料进出管理台账
辅料进出管理台账
名称: 数量:
型号: 日期:
入 库 栏 日期 说明
来源 数量 订单号 日期 去向 数量 出 库 栏 领用人 剩余 责任人 (1)每次进出库都及时记录 (2)每月盘点一次,核对账面和实数的差异 (3)除“领用人”一栏签名之外,其他栏目由辅料管理人员填写 3-063 辅料新领申请单
辅料新领申请单
申请部门: 日期: 辅料名称 说明
需要数量 申请人 上司确认 (1)该表由申请人填写,经上司确认后,交仓库收回存底备查 (2)职务为科长以上者,才有权力审批新辅料 (3)多增加使用数量,视为新领 3-064 辅料废弃申请表
辅料废弃申请表
名称 型号 数量 废弃理由 经办人 认可
3-065 入库单
入库单
编号:
入库单位: 日期: 年 月 日 序号 确认 料号 品名 规格 数量 单位 送交 品管 实收 制单 单价 金额 备注 备注:此单一单多用,对内作业时,铸造毛坏\\机加品\\抛光品\\装配成品入库时均使用此单,由生产部门填写,品管签名,仓管员确认。公司自制刀模夹具入库亦用此单。对外作业时,凡采购件(含办公品、工具类、五金等)、委外加工产品入库时均用此单,由仓管员制单,品管(或指定专业性人员)签名,厂家确认。
3-066 出库单
出库单
单据编号:
提货单位: 日期: 年 月 日 序品名 号 料号 规格 单位 数量 单价 金额 备注 确认 仓库主管 制单 备注:此单一单多用,主要用于物料外发加工、成品出库、废铁\\废木\\废纸类出售等。
白色联仓库蓝色联财务黄色联提货单位3-067 领料单
领料单
单据编号:
领料部门: 日期: 年 月 日 序号 料号 品名 规格 数量 单位 请领 实发 备注 白 确认 审核 制单 备注:生产工单领料、办公品按请购单发放、劳保品按定额发放、刀夹具由使用部门领用等正常状况领料时不需审核签名,但跨科挪领其它部门使用物品、超额\\超单发放、样品领用等异常状况时,需由领用部门主管或由仓库主管问明情况后签名审核方可领用。
色联仓库蓝色联财务黄色联领料部门3-068 退料单
退料单
单据编号:
退料部门: 日期: 年 月 日 序号 数量 料号 品名规格 单位 请退 实收 备注 白 确认 品管 制单 备注:生产余料、换单物料、清拆后良品、刀夹具退库、非生产部门良品物料(样品等),退回仓库时均用此单,由退料部门制单,经品管签名后,由仓库验收确认,间接部门退料时由仓库提供单据并协助处理完成。
色联仓库蓝色联财务黄色联退料部门3-069 退 货 单
退 货 单
退料单位: 年 月 日 序号 编 号 名 称 规 格 单 位 退料 数量 退货原因/ 备 注 科目号 经办人: 检验员: 仓 管:
3-070 换料单
换料单
单据编号:
换料部门: 日期: 年 月 日 序号 料号 品名规格 单位 数量 不良原因 描述 备注 白色联 仓管员 品管 制单 备注:本单仅用于装配车间的不良品换料时使用。 仓库蓝色联存根黄色联生产部门
3-071 材料标示卡
材料标示卡
编号: 供应商: 材料名称: 规 格: 牌 号: 特 性: 负责人:
3-072 磅码单
磅码单
单位: 日期: 年 月 日 序号 确认 品名规格 单位 毛重 皮重 制单 净重 备注 备注:此单用于需过磅物料进出库时做原始记录,此单为非正式单据,不可单独使用。
只能作为仓管员开具出、入库单或领,退料单的数字依据。
3-073 报废单
报废单
单据编号:
申报部门: 日期: 年 月 日 序号 料号 品名规格 单位 数量 不良品原因 描述 备注 白 核准: 审核: 品管: 仓库主管: 制单: 色联仓库蓝色联财务黄色联存根
3-074 半成品入库单
半成品入库单
年 月 日 序号 编号
品名 规格/图号 单位 数量
备注 入库单位/人:
检验员: 仓管员:
3-075 成品入库单
成品入库单
编号:
合同号: 客户名称: 年 月 日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单 位 数 量 备 注 入库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-076 成品出库单
成品出库单
编号:
合同号: 收货单位: 年 月 日 投产 批号 编 号 品 名 型号/规格 配 备 单 位 数 量 科目号 备 注 出库单位/人: 检验员: 仓管员:
3-077 产品、物资标签
产品、物资标签
编号: 产品/物资名称 代号/型号规格 客户/订单号 质 量 状 态 合格□ 不合格□ 待定□
数量/重量 生产者/供应点 3-078 工具仓领料单
工具仓领料单
领料位: 年 月 日 序 号 领取人姓名 工具名称 规 格 请领数量 实发数量 准领人 经办人: 批 准: 仓 管:
3-079 工具请购单
工具请购单
年 月 日
请 购 数 量 序 号 请购部门
名 称 型 号 规 格 申 请 人 购 买 单 位 数 量 期 限 审 批 备 注 3-080 仓库物料出入管制卡
仓库物料出入管制卡
物料名称: 规格: 供方名称: 序号 入库数 日期
单位: 有效期: 月 签名 出库数 日期 库存数 签 名 备 注 3-081 物料安全库存表
物料安全库存表
序号 物料名称、规格 单位 半月安全库存量 备注 制表:_______________ 审核:_______________
3-082 物料消耗表
物料消耗表
序本月 号 产量
物料 名称 单位 上月 结存 本月 领料 实物 盘点 本月 耗用 单价 金额 备注 制表: 审核:
3-083 发货单
发货单
编号:
发货单位 : 年 月 日 物料编号 物料名称
发货数 箱 数 3-084 收货单
收 货 单
编号:
发货单位: 年 月 日 物料编号 物料名称 收 数 退 数 箱 数 发货人: 收货人:
3-085 盘点单
盘点单
类 年 月 日 字第 号 差异理由 (1)计算错误;(2)衡量错误;(3)现品不符;(4)转记错误;(5)漏失;(6)遗失; (7)损耗; (8)度量衡器不良;(9)换算差误;(10)累积磅差;(11)生锈脱落 料架物料储存实盘差异差异名称 规格 单位 签结单位 金额 备考 编号 场所 数量 数量 原因 存数 审核单位主管: 复检人: 盘点人:
3-086 物料盘点签
物料盘点签
3-087 盘点票
盘 点 票
编号:
日期__________ □材料 □半成品 □成品 □总务办公用品 □固定设备 □A类 □B类 □C类 型 号:______________________________________________ 编 号:______________________________________________ 品名规格:_____________________________________________ 数 量:_____________________________________________ _________________ 单 位:__________________ 盘 点 人:_____________________________________________ 复盘数量:_____________________________________________ 签 名:_____________________________________________ 抽盘数量:_____________________________________________ 签 名:_____________________________________________ 备 注:_____________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________
3-088 盘点记录单
盘点记录单
仓位区域号: 仓位地点: 盘点日期:
仓位账上包装 量/实际存待整 不良 包装 抽验 料号 数量 废料 备注 编号 存量 单位 单位 货数量 理 品 破损 数量 工作说明: 抽验人: 盘点人:
3-089 盘点盈亏表
盘点盈亏表
盘点 票号 物料 编号 品名 规格 单位 实盘 数量 帐目 数量 差异 数量 差异 原因 日期__________ 差异 单价 金额 制表人__________
3-090 盘点差异分析表
盘点差异分析表
盘点日: 年 月 日
物料 仓位 单原有 实盘 差异 差异 单价 金额 编号 号码 位 数量 数量 数量 % 累计盘 累计盘 建议 差异 盈亏 盈亏 处理 原因 数量 金额 对策
合计 合计 3-091 盘点异动报告表
盘点异动报告表
制表日期: 页数: 总累计盘盈(亏)金额: 盘点 物料 名称 日期 编号
盘盈 盘亏 盘盈(亏) 盘点前 盘点后 累计盘 累计盘盈 单价 数量 数量 金额 库存 库存 盈亏数量 亏金额 3-092 物料盘点数量盈亏及价格增减更正表
物料盘点数量盈亏及价格增减更正表
年 月 日
物料 单编位 号 账面 实存 数量 价格 差异 原因 责任备 归注 属 盘盈 盘亏 增价 减价 数单金数单金量价额量价数额金数金单金单金量 额 量 额 价 额 价 额
3-093 货仓5S规范表
货仓5S规范表
序号 项目 把呆废滞料进行处理。 1 整理 把一个月生产计划内不用的物品放到指定位置。 把一周生产计划内要用的物品放到易取位置。 应有货仓总体规划图,并按规划图进行区域标识。 物品按规划进行放置,物品放置位置也应规划。 物品放置要整齐、容易收发。 2 整顿 物品在显著位置要有明显的标识,容易辨认。 货仓通道要畅通,不能堵塞。 使用的运输工具使用后应摆放整齐。 消防器材要容易拿取。 地面、墙上、天花板、门窗要打扫干净,不能有灰尘。 物品不能裸露摆放,包装外表要清扫干净。 3 清扫 运输工具要定期进行清理、加油。 物品贮存区要通风,光线要好。 一些水源污染、油污管等要进行修护。 每天上下班花3分钟做5S工作。 随时自我检查,互相检查,定期或不定期进行检查。 4 清洁 对不符合的情况及时纠正。 整理、整顿、清扫保持得非常好。 员工戴厂牌,穿厂服且整洁得体,仪容整齐大方。 员工言谈举止文明有礼,对人热情大方。 员工工作精神饱满。 5 素养 员工运输货物时小心谨慎,以防碰伤。 员工有团队精神,互帮互助,积极参加5S活动。 员工时间观念强。 规 范 内 容 3-094 日用商储仓库安全检查表
日用商储仓库安全检查表
序号 1 项目 围墙 内容 砌筑封闭围墙。市区主要路段围墙高2.5米,一般路段不低于1.8米。 01.库区内要有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。 02.设报警装置及警铃。 03.库区与生活区分开,库区禁止火种和明火作业。 04.按照消防技术规范,配备消防设施和器材: ①每120m2设3-4台灭火器。 ②大型仓库及重点部位须设置消防水栓、消防水带、枪头、扳手、消防桶、黄砂等器材。 ③消防装备应完好有效,取用方便,并定期检查养护,不圈占、埋压、挪用。 01.库房仓间标明库号,货区挂储存商品的类别标志。 02.库内不准设办公室、休息室,不准违章搭建货栅。 03.面积达5000 m2的大型仓库须设消防水池,配备电动消防水泵及水管。 04.面积达5000 m2的仓库须设消防室,配备推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶等器具。 05.库房内禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备。库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护。 01.库存商品应当按照商品大类和商品性能,分库、分类、分垛储存。 02.每垛占地面积不宜大于是100 m2。留足\"五距\": 垛与垛间距不少于1m 商品 垛与灯距不少于0.5 m 4 储存 垛与墙距不少于0.5 m 垛与梁的间距不少于0.3m。主要通道的宽度不少于是2m。 03.堆垛上下垂直,左右成行,无倒置,垛层标明:底×层=总数。 合格 不合格 整改 情况 2 库区 3 仓库 04.危险品(乒乓球、樟脑丸、火柴、发胶、摩丝、丁烷气体等)要分别单独存放,并要防高温,防日照光射,通风散热要好。 05.火柴入库应分散储存,垛与垛之间必须保持1.8m,垛与仓壁需保持0.5m的距离,高度不超过10件,每垛不超过500件。 01.应根据商品的性能,对商品保持通风及养护。 02.勤翻仓、勤整理,合理堆放,对季节性商品及有库内 问题商品要及时处理。 5 管理 03.库内卫生清洁整齐,保持走道畅通。 04.废旧纸箱及垫木杂物集中存放指定位置。 01.库区制定消防安全防火预案及应急措施。 02.消防安全工作有专人负责处理日常工作,并组织制定消防安全管理责任制和各项安全措施。 03.建立义务消防队组织,定期进行业务训练,提高自防自救能力。 04.消防安全管理工作需建立台帐,并由有关部门组消防 6 织定期检查。 安全 05.库区内禁止吸烟及使用电热器具。 06.消防器具、设备配置应种类合适,数量充足,位置合理,性能可靠。 07.动用明火须报保卫或安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。 01.警卫室制定警卫制度,按时到班,不准脱岗。做好值班记录和交接班手续,遇有情况或急事及时处理。 02.电梯使用要有专人负责,持证上岗,按时年检,严禁超载及违反操作规程,不能带病行驶,防止发生事故。 7 安全 03.电线和电器设备安装、检查、保养、维修等必须管理 由持有电工合格证的电工进行;用电量不超负荷,没有乱拉乱接的临时线路和老化电线。 04.配电房须专人负责并持证上岗,室内保持整洁,不准放杂物,并配有消防器材。 05.生活后勤用电:禁止使用大功率、超负荷电器。 8 车辆 管理 01.安全行车,严格做到\"十个不\": 不闯红灯 不越线 不酒后驾车 不疲劳驾驶 不超速行驶 不超载行驶 不违章超车 不开带病车 不违章变道 不乱停乱放车辆。 02.车辆行驶中必须遵守交通规则,做到文明行车。 03.做好车辆的检查维修与保养,强化交通法规意识,严防交通事故。 01.饮食卫生:食堂生熟操作间分开,有防蚊、防蝇设施。 9 生活 后勤 02.环境卫生:垃圾有专门位置堆放,及时清理。 03.保证供应卫生饮用水,指定专人负责。 04.厕所有男女界别,有冲洗设备。 检查人员 监督检查(分)站(章) 检查的意见和建议: 单位: 负责人签字: 年 月 日
3-095 工业安全(仓库)检查表
工业安全(仓库)检查表
检查 类别 受检 单位 主要 序号 项目 检查 时间 受检 部位 检查人 受检人 检查结果 检查内容 合格√ 不合格× 消防栓保养卡是否按时执行 消防栓各配件是否能正常使用 说明 1 消防栓 消防栓管道是否有消防水 消防栓前是否堆放货物堵塞 员工是否会使用消防栓器材 灭火器保养卡是否按时执行 灭火器各配件是否能正常使用 灭火器压力表压力指针是否在正常状态 2 灭火器 灭火器前是否堆放货物堵塞 灭火器是否配备显目地方且离地面约1米内 仓库灭火器配备30㎡/个,并需吊式灭火器 员工是否会使用灭火器灭火 电器开关前是否保留0.8m 的空地 电器设备是否有警告标示 3 用电 安全 电线路是否有私拉乱接 电线有无绝缘破损、无穿管敷设或裸线 插座有无破损、炭化 刀闸、开关接线桩头是否接触不良、裸露 配电箱有无封闭,能否正常打开 配电箱有无三级漏电保护 漏电保护器选用有无不合适或失效;有无熔丝用铜线等代替 货物堆放是否与灯管电线有0.5m的距离 库区内是否禁止吸烟及使用电热器具(应禁止) 设备检修,必须停机、切断电源,并在开关上挂“有人检修、禁止合闸”标示牌,必要时设专人监护。 库房内是否禁止使用移动照明灯具、碘钨灯、超过60W以上的白炽灯及各种电气设备(库区使用防潮灯,但每个库房外要有独立的开关箱。所有铺设的配电线路应穿管保护)。可燃物品库房,照明灯开关应设在库外。 机动叉车是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证 叉车货叉上是否站人(禁止站人) 叉车在车间内行驶时车速是否过快(车间内限速3KM/H)。 4 叉车燃料油、发动机油、齿轮油、波箱油、液压油设备 及水箱水位、电池水是否足够 叉车叉不易稳定之对象,如高度大的设备、空桶、易滑动之缸体或对象必须绑上绳索,绑紧后方可运输 手动叉车是否有人站在叉车上滑行(禁止滑行)。 电梯是否有登记证、年度检验证、司机人员操作证 序号 主要 项目 检查结果 检查内容 合格√ 不合格× 应急灯是否能正常使用 5 逃生 标示 安全出口是否有标示 每个大门口是否有逃生图 消防信道是否有明显的逃生线路标示 库区内是否有醒目的禁止烟火标志及消防安全警示标语。 作业场所的员工在职场是否按要求佩戴符合要求的劳保防护用品 作业场所是否配备医药箱且药品齐全放于工作现场 医药用品员工领用是否有记录 作业场所内的空气.温度、湿度是否有记录和测试 作业现场员工是否按规定着装 窗户墙边是否隔0.5m信道 6 作业 场所 安全信道安全出口是否堵塞 每垛占地面积不宜是否大于是100 m2。是否留足\"五距\":垛与垛间距不少于1m,垛与灯距不少于0.5 m,垛与墙距不少于0.5 m,垛与梁的间距不少于0.3m。主要信道的宽度不少于是2m 高空货架堆放货物时是否不安全措施确保人员安全(2M以上系高空作业,需防护措施)。 普通物资仓库不允许存放危险化学品,危险化学品必须储存在专用仓库内,由专人管理。 动用明火是否须报安全部门批准,操作现场须有专人监护,周围10m范围内无可燃物,且配足灭火器材,作业结束后检查现场,消除火种。 暖气设备(取暖片)及管道安全距离是否≧0.5M 7 管道 管道上的阀门是否启闭灵活,关闭严密不漏(流量表、安全阀等均应完好,无泄漏现象)。 复查时间 复查人 问题及整改 要求 复查情况 受查人
3-096 仓库安全检查表
仓库安全检查表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 项目 安全组织 安全制度 检查记录 通道 物资存放 起重设备 电气设备 检查内容 是否健全,是否有名单,定期开展活动。 是否健全,是否公布,检查落实。 是否有安全活动记录,危险因素整改记录。 是否有足够宽度的人行道车道,是否畅通。 材料、半成品、成品码放是否整齐安全。分类存放 是否已年审、其安全限位装置是否灵敏可靠。 其接地,绝缘是否安全可靠,符合防爆要求 检查 结果 通道、照明 是否符合安全规定。 消防设施 易燃、易爆 是否露天存放,存放运输是否符合安全规程。 剧毒物资 安全标志 是否有标志,是否显目。 是否齐全有效。 检查意见: 检查人: 日期:
3-097 仓库温度、湿度记录表
仓库温度、湿度记录表
库号: 放置位置: 储存物品: 安全温度: 安全相对湿度:
上午 绝对湿度日干 湿 相对 3(g/m) 调节 天 期 球 球 湿度 气 库 库 措施 ℃ ℃ (%) 内 外 1 2 3 4 5 6 7 8 下午 绝对湿度记 干湿相对 3(g/m) 调节 录 天球球湿度时 气 库 库 措施 ℃ ℃ (%) 间 内 外 记备录注 时间
3-098 仓库检查记录表
仓库检查记录表
检查项目 月 日 星期一 库房清洁 作业通道 用具归位 货物状态 库房温度 相对湿度 照明设备 消防设备 消防通道 防盗 托盘维护 检查人
月 日 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 月 日 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日
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